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10年一季度农业经济工作运行分析

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第一篇:10年一季度农业经济工作运行分析

2025年一季度农业经济运行情况简析

今年一季度,我县农业经济运行情况呈现稳定发展趋势,经济运行特点将是稳中有升,全县农业经济运行继续保持的稳定发展的良好态势。据统计,一季度全县农林牧渔业产值完成现价20962万元,同比增长10.03%,其中:农业产值5701万元,同比增长9.56%;林业产值2525万元,同比增长5.45%;畜牧业产值10266万元,同比增长12.55%;渔业产值1818万元,同比增长4.26%;农林牧渔服务业产值653万元,同比增长5.49%。

一、农业经济运行的基本态势

在一季度产值中:种植业产值占27.2%;林业产值占12.05%;牧业产值占48.97%;渔业产值占8.67%;服务业产值占3.12%。从以上数据分析,全县在第一季度的农林牧渔业总产值增长速度中主要取决于牧业生产形势。

1、一季度种植业产值中主要是蔬菜和水果、茶叶,而种植业的产值增长速度主要在蔬菜。去冬今春,我县充分利用冬闲田大力发展秋冬菜种植,使我县一季度蔬菜产值达5409万元,同比增长7.57%。

2、近年来,我县充分利用国家实施西部大开发和国家退耕还林的利发政策,大力发展林业生产,各级政府有计划地引进优良品种,指导农民进行品种和低产改造,提高了林产品产量,有效提高了本地农村经济的增长,第一季度,实现林业产值为2525万元,同比增长5.45%。

3、畜牧业生产仍保持快速增长的态势。我县认真落实对生猪生产实行各种优惠政策和发放补贴,鼓励农户大力发展养猪,加上市场肉类价格平稳,农民对禽畜养殖的积极性有所升温,养殖业生产呈现良好发展态势,主要表现在:

(1)、肉产品、蛋产品保持稳定增长。一季度全县肉类产量达到5563吨,比去年同期增加629吨,增长12.75%。其中:猪肉产量3720吨,同比增加445吨,增长13.59%;羊肉产量21吨,同比增加2吨,增长10.53%;牛肉产量280吨,同比增加19吨,增长7.28%;家禽肉产量1477吨,同比增加156吨,增长11.81%;禽蛋产量172吨,同比增加23吨,增长15.44%。

(2)、规模养殖户增加,生猪存栏快速增长。近年来,政府不断出台扶持生猪生产的政策,起到了稳定猪价、保护养猪户积极性的作用,极大刺激了养猪业的发展,再加上政府的大力协助,母猪生产急剧发展。一季度全县共有生猪存栏12.8万头,同比增长0.47%,为今年生猪的再生产提供了有力的保障。

4、渔业生产仍保持平稳增长。随着水产品养殖业的快速发展,渔业保持平衡增长的好势头,一季度全县水产品产量达到2625吨,实现产值1818万元,同比增长4.26%。

二、存在不利因素

1、优化农业产业结构有待进一步调整。农业持续增产受耕地资源逐年减少、科技示范推广资金缺乏、农忙时节农村人力资源结构矛盾较大的制约,一些行之有效的技术在基层推广的难度增大。农民收入增长方式尚未出现质的转变,在农产量、农产品及农业生产资料价格和就业环境不确定因素较多、农民外出务工能力偏低和农民增收渠道偏窄的情况下,农民收入的增长将会受到较多的制约,保持收入快速增长的持久性和稳定性需要付出更大的努力,保持农村发展良好势头的任务仍很艰巨。

2、由于受自然灾害破坏,农业基础设施特别是农田灌溉设施受损严重,水田保水灌溉难度加大。

3、当前农资价格仍在高价位运行,影响群众对农业生产的投入。

4、农民工就业困难、乡镇企业和农产品加工业发展困难加大。

三、几点建议

(一)进一步调整优化农业结构。

要稳步发展糖料蔗、桑蚕、粮食等支柱产业,突出产业特色,打造产品名牌,推动特色效益农业上档次上规模,促进优势产业大发展。落实粮食种植补贴政策,大力推广新品种新技术,确保全县粮食播种面积和粮食产量稳中有升。认真贯彻落实国家扶持养殖业发展政策,抓好畜牧业、渔业生产,特别是突出抓好生猪生产的发展,切实抓好重大动物疫病防控工作,大力发展规模养殖。

(二)加大农田水利建设力度,进一步完善农业基础设施。

(三)加强农资市场监管和农资价格监控,整顿农资市场秩序,加强农资质量抽查,严厉打击违法经营,切实保护农民利益。

(四)千方百计增加农民收入:搞好农副产品的销售和流通工作,增加农民的产业收入。

(五)加强农作物田间管理,确保春耕备耕顺利进行。目前正值春耕春种时节,要密切关注气温波动变化,提前做好保温育苗和田间肥水管理,适时揭膜盖膜,防止炕种烂秧,培育壮秧壮苗,为春种作物获得丰收打下良好基础。

第二篇:2025年县一季度经济工作运行分析

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今年以来,全县上下在县委、县政府的正确领导下,认真贯彻落实科学发展观,按照县委经济工作会确定的工作思路,抢抓机遇,加快发展,一季度经济工作实

现了“开门红”。总体来看,各项工作进展顺利,经济运行延续了上年快速发展的良好态势。

一、主要特点

一季度经济工作具体表现为三个“快速增长”、三个“稳中有进”。

一是经济总量快速增长。截止3月底,全县实现生产总值25.87亿元,较上年同期增长22.3。其中第一产业增加值完成7.34亿元,第二产业增加值完成12.85亿元,第三产业增加值完成5.68亿元,分别较上年同期增长6.8、28.1、19.5。第一、二、三产业对经济增长的贡献率分别为9.9、59.8、30.3。

二是工业经济快速增长。一季度全县实现工业增加值12.64亿元,同比增长28.5。其中限额以上工业增加值6.55亿元,同比增长45.3,124家限额以上棉纺织企业完成增加值4.86亿元,增长49.7,占限额以上工业的比重为74.3。非公有制经济活力增强。全县非公经济完成5.13亿元,同比增长57,增幅高于全县平均水平11.7个百分点。

三是固定资产投资快速增长。一季度,全县城镇固定资产投资项目19个,完成投资1.48亿元,同比增长54。年初县委经济工作会议确定的10个重点工业项目进展顺利。其中XX公司10万锭特种纱完成投资4514万元;XX食品公司二期工程完成投资400万元;XX公司PCB微钻针项目一期工程完成投资5000万元。八个方面的城区重点市政工程进展迅速。其中一高中新校区、县体育中心、湿地公园一期等三个跨工程完成投资614万元;污水处理厂、二水厂完成投资950万元。

四是农业经济稳中有进。一季度,全县一产业实现产值12.35亿元,增长6.9。其中蔬菜面积稳定在19万亩,产量达3亿公斤,实现产值5.84亿元,增长9.8;畜牧业实现产值5.72亿元,增长1.5。规模化养殖稳步推进。17个皮牛标准化养殖示范场新增投资300多万元,皮牛存栏量增至3200头。

五是地方财政收入稳中有进。一季度,我县财政收入共完成5191万元,比去年同期增收711万元,同比增长15.9,为预算的26.3。其中一般预算收入完成4713万元,比去年同期增收337万元,剔除国有资本经营收入等不可比因素,同比增长31.1,为预算的25.1,高于序时进度0.1个百分点;国税收入完成604万元,同比下降0.2,低于序时进度9.7个百分点;地税收入1639万元,同比增长11.7,低于序时进度4.7个百分点。

六是居民消费稳中有进。一季度,全县共完成社会消费品零售总额7.96亿元,同比增长15.4,县零售总额实现3.58亿元,同比增长19.3,县以下零售额实现4.38亿元,同比增长12.4。城镇居民人均可支配收入2774元,人均生活消费支出2105元,分别较上年同期增加20.2和22.5,农民人均现金收入808元,人均支出679元,分别较上年同期增加20和-21.7。

二、存在的问题

一季度全县经济运行和经济工作虽然取得了较好成绩,但还存在着一些不容忽视的困难与问题。

一是重点项目建设进展不平衡。十个重点工业项目和八个方面的市政工程虽然多数已开工建设,但除有限的几个项目进展较快外,多数项目受资金等因素影响,进展不很明显。

二是部分企业生产和利税下滑。受一季度原料价格上涨、市场疲软等因素影响,电业局售电量同比下降7.08,10家优强企业利税同比下降7.1,光达、华星、华兴等企业利税同比下降90.7、50和25.5。全县企业产销率总体增幅只有0.2,有近一半的棉纺织企业利润同比下滑甚至出现亏损。

三是农业产业结构调整步伐缓慢。以无公害蔬菜、棉花和花生为主的种植业,以皮南肉牛为主的养殖业等结构调整产业,由于龙头企业少,带动作用弱,加上市场引导、技术、信息、服务等为方面的工作力度不够大,导致产业化推进缓慢,农业比较效益仍然低下。

四是财政收入增幅相对较低。与南阳其他县市相比,我县一般预算收入完成预算的25.1,低于唐河、宛城、内乡、南召排第5位;比去年同期增长7.7,排全县第十四位,即使剔除不可比因素,比去年同期增长31.1,也仅高于方城、唐河、镇平排第十一位。与国家、省、市要求加大财政支农力度的要求相比,财政支出压力依然较大。

三、几点建议

一是进一步加大项目建设工作力度,创新招商引资和向上争取资金工作措施,确保县委经济工作会和县人代会确定的重点工业项目和市政工程项目建设顺利。

二是

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今年以来,全县上下在县委、县政府的正确领导下,认真贯彻落实科学发展观,按照县委经济工作会确定的工作思路,抢抓机遇,加快发展,一季度经济工作实现了“开门红”。总体来看,各项工作进展顺利,经济运行延续了上年快速发展的良好态势。

一、主要特点

一季度经济工作具体表现为三个“快速增长”、三个“稳中有进”。

一是经济总量快速增长。截止3月底,全县实现生产总值25.87亿元,较上年同期增长22.3。其中第一产业增加值完成7.34亿元,第二产业增加值完成12.85亿元,第三产业增加值完成5.68亿元,分别较上年同期增长6.8、28.1、19.5。第一、二、三产业对经济增长的贡献率分别为9.9、59.8、30.3。

二是工业经济快速增长。一季度全县实现工业增加值12.64亿元,同比增长28.5。其中限额以上工业增加值6.55亿元,同比增长45.3,124家限额以上棉纺织企业完成增加值4.86亿元,增长49.7,占限额以上工业的比重为74.3。非公有制经济活力增强。全县非公经济完成5.13亿元,同比增长57,增幅高于全县平均水平11.7个百分点。

三是固定资产投资快速增长。一季度,全县城镇固定资产投资项目19个,完成投资1.48亿元,同比增长54。年初县委经济工作会议确定的10个重点工业项目进展顺利。其中XX公司10万锭特种纱完成投资4514万元;XX食品公司二期工程完成投资400万元;XX公司PCB微钻针项目一期工程完成投资5000万元。八个方面的城区重点市政工程进展迅速。其中一高中新校区、县体育中心、湿地公园一期等三个跨工程完成投资614万元;污水处理厂、二水厂完成投资950万元。

四是农业经济稳中有进。一季度,全县一产业实现产值12.35亿元,增长6.9。其中蔬菜面积稳定在19万亩,产量达3亿公斤,实现产值5.84亿元,增长9.8;畜牧业实现产值5.72亿元,增长1.5。规模化养殖稳步推进。17个皮牛标准化养殖示范场新增投资300多万元,皮牛存栏量增至3200头。

五是地方财政收入稳中有进。一季度,我县财政收入共完成5191万元,比去年同期增收711万元,同比增长15.9,为预算的26.3。其中一般预算收入完成4713万元,比去年同期增收337万元,剔除国有资本经营收入等不可比因素,同比增长31.1,为预算的25.1,高于序时进度0.1个百分点;国税收入完成604万元,同比下降0.2,低于序时进度9.7个百分点;地税收入1639万元,同比增长11.7,低于序时进度4.7个百分点。

六是居民消费稳中有进。一季度,全县共完成社会消费品零售总额7.96亿元,同比增长15.4,县零售总额实现3.58亿元,同比增长19.3,县以下零售额实现4.38亿元,同比增长12.4。城镇居民人均可支配收入2774元,人均生活消费支出2105元,分别较上年同期增加20.2和22.5,农民人均现金收入808元,人均支出679元,分别较上年同期增加20和-21.7。

二、存在的问题

一季度全县经济运行和经济工作虽然取得了较好成绩,但还存在着一些不容忽视的困难与问题。

一是重点项目建设进展不平衡。十个重点工业项目和八个方面的市政工程虽然多数已开工建设,但除有限的几个项目进展较快外,多数项目受资金等因素影响,进展不很明显。

二是部分企业生产和利税下滑。受一季度原料价格上涨、市场疲软等因素影响,电业局售电量同比下降7.08,10家优强企业利税同比下降7.1,光达、华星、华兴等企业利税同比下降90.7、50和25.5。全县企业产销率总体增幅只有0.2,有近一半的棉纺织企业利润同比下滑甚至出现亏损。

三是农业产业结构调整步伐缓慢。以无公害蔬菜、棉花和花生为主的种植业,以皮南肉牛为主的养殖业等结构调整产业,由于龙头企业少,带动作用弱,加上市场引导、技术、信息、服务等为方面的工作力度不够大,导致产业化推进缓慢,农业比较效益仍然低下。

四是财政收入增幅相对较低。与南阳其他县市相比,我县一般预算收入完成预算的25.1,低于唐河、宛城、内乡、南召排第5位;比去年同期增长7.7,排全县第十四位,即使剔除不可比因素,比去年同期增长31.1,也仅高于方城、唐河、镇平排第十一位。与国家、省、市要求加大财政支农力度的要求相比,财政支出压力依然较大。

三、几点建议

一是进一步加大项目建设工作力度,创新招商引资和向上争取资金工作措施,确保县委经济工作会和县人代会确定的重点工业项目和市政工程项目建设顺利。

二是[page_break]继续加强对全县重点工业企业的监控、协调和服务,创新融资、生产、销售手段,整合全县棉纺织企业资源,促使棉纺产业上档升级,利税稳定增长。

三是坚持全方位扩大对外开放,加快农业产业结构调整的市场化运作步伐,促进农业农村经济持续增长。

四是严格落实税收征管政策,加大征收和支出管理力度,逐步增加财政收入,确保重点支出。

第三篇:2025年一季度经济工作分析2

2025年一季度经济工作分析

2025年以来,在集团公司的正确领导下,全体员工深入贯彻集团经济工作会议精神,围绕*****工作目标,立足自身产业特点的优势,进一步统一思想,凝心聚力,乘势发展,生产经营工作取得较好成绩。公司通过细分目标任务,细化管理措施,落实管理责任等有力举措,促进了公司经济运行的良好发展,经济工作保持并表现出跨越发展的良好势头,一季度实现利润250.59万元。

一、第一季度经济工作总体态势

(一)主要经济指标完成大幅增长。1-3月份主要经济指标完成情况:营业收入实现2374.75万元,与去年同期1798.44万元相比增加576.31万元,增长了32.04%;工业总产值实现1705.88万元,与去年1044.74万元相比增加661.14万元, 增长了63.28%;销售产值实现1920.74万元,与去年1302.01万元相比, 增加618.73万元,增长了47.52%;劳务加工收入实现398万元,与去年242万元相比增加156万元,增长了64.46%;印花布入库产量123.58万米,与去年同期114.60万米相比增加8.98万米,增长了7.84%。

(二)生产经营节奏与目标进度同步。第一季度,营业收入完成公司目标的25.81%;工业总产值完成目标的24.37%;销售产值完成目标的28.00%;劳务收入完成目标的28.43%;印花布产量完成任务的19.01%。除了印花布产量外,其他主要经济目标完成量接近或超过了目标任务的四分之一。

(三)产品质量有待提高。印花布入库一等品99.22%,去年同期98.52%,上升了0.7个百分点,服装加工合格率100%。印花产品第一、二月份质量不太稳定,部分产品让步出厂产品,造成顾客抱怨,产品质量有待改进提高。

(四)安全生产持续稳定。通过认真总结和精心部署,确保了两节安全和第一季度生产安全。通过加大安全生产检查、举办安全生产文化月活动,营造了安全生产的氛围,提高了管理人员和操作人员的安全意识。通过落实生产区禁烟规定、购置安全设备和开展应急演练等措施,提高了安全防控能力。1-3月份没有发生重伤以上安全生产事故,实现了安全生产形势的持续稳定。

二、第一季度经济工作差距

(一)与集团公司目标计划的差距

鉴于市场形势变化,每年下半年印花市场出现淡季现象,服装加工第一季度市场也有衰退迹象,所以,上半年必须时间过半,任务过半,上半年要完成任务的60%,第一季度要完成任务的30%。

集团公司任务目标30%完成情况:营业收入全年计划9200万元,30%计划2760万元,实际差距385.25万元。工业总产值全年计划7000万元,30%计划2100万元,实际差距394.12万元。销售产值全年计划6860万元,30%计划2025万元,实际差距137.26万元。印花布产量全年计划650万米,30%计划195万米,实际差距71.42万米。

(二)与公司经营目标(计划的25%)的差距

1、事业部1:

产量总计划700万米,季度计划175.00万米,实现完成123.58万米,完成率70.62%。内部产量计划550万米,季度计划137.5万米,实现完成成品量113.45万米,完成率82.5%。外联产量计划150万米,季度计划37.5万米,实现完成成品量17.46万米,完成率46.56%。上交公司利润争取目标660万元,季度争取目标165万元,实现完成140.86万元,完成率85.36%。

2、事业部2:

服装加工收入计划1350万元,季度计划337.5万元,实现完成339万元,完成率100.44%。手工劳务收入收入计划130万元,季度计划32.5万元,实现完成23万元,完成率70.77%。服装劳务全年上交公司利润争取目标660万元,季度争取目标165万元,实现完成229.44万元,完成率139.05%。

分析:从以上三类任务目标的对比分析可以看出,每一类目标均有差距,尤其是与公司经营目标有较大差距。事业部几项目标完成情况均不太理想。主要为内部产量计划未完成,外联工作未全面展开,所以有较大差距。服装加工完成情况较好,但是,市场的转变可能会影响第二季度,必须在4-5月份加大工作力度。手工劳务完成情况也不理想。

三、生产经营管理中存在的问题

从对经济工作目标完成情况的分析来看,公司两大事业部任务完成还有不

少差距,这说明生产经营管理离公司的要求还有差距,生产经营管理中还存在影响目标任务完成的问题,具体情况如下:

(一)事业部1:

1、在产量完成方面存在的问题有:

(1)织造生产效率还停留在较低水平

第一季度,织造生产综合效率为75.17%,没有发挥出织机的潜在效率。要完成任务目标,织机效率要达到85%以上,还有10个百分点的差距。

(2)外联工作开展得不理想

从外联产量来看,第一季度产量还有较大差额,比季度计划低19.35万米,还未完成了计划一半。

(3)内部管理水平没有大提高

从产量完成情况来看,车间下机总产量第一季度平均每月才达到39.36万米,计划应达到47.25万米,还有7.89万米的差距。尽管有春节和二月份生产时间较短的影响,但是元月份效率达到63.45%,二月份效率达到70.93%,3月份达到88.9%,说明元月和二月份生产管理没有跟上。

2、在利润完成方面存在的问题:

(1)产品结构还需要继续调整。

32支及以下产品占产品总量的42.9%,占有比较大的比例。40支以上产品占26%,麻类产品占26.1%,还需要继续加大高附加值产品的接单力度,提高了产品的边际利润。

(2)成本控制还有差距。

2025年第一季度每米印花布成本7.38元,今年每米成本9.89元,每米成本增加2.51元,增长了34.1%,成本增加除了有原纱成本上升的原因外,在内部棉纱消耗方面,经纱和纬纱消耗水平均达到102%以上,棉纱消耗水平较高,增大了内部成本,从利润方面来说,减少了产品利润。

(3)质量控制不理想。

第一季度质量损失44336元,去年同期损失为18060.57元,万元收入损失26.66元,与去年15.27元相比增加了11.39元。

(二)服装加工:

1、管理费用与公司目标有较大差距。今年第一季度管理费用为11925元,去年是7140元,尽管管理费用不太高,与去年相比有较大的涨幅。

2、产品结构和内部控制方面还不够完善。

(1)高附加值产品比例偏小,需要进一步扩大比例。从第一季度接单情况看,加工单价15元以上风衣、棉衣产品在数量上仅占产品总量的12.86%,加工费4.2元的沙滩裤占总量的37.28%,高价格的产品占比太低。

(2)面辅料供应需要加强控制。第一季度,服装加工生产中出现面辅料不能及时供应的情况,影响计划的正常执行,影响公司的产量和效益。

(3)生产现场管理不规范。在生产现场,还存在流水不畅和产品不合理积压的情况,成品、半成品还有落地现象。

四、第二季度工作的改进

第二季度改进工作应针对第一季度存在的问题有目的地进行,两个事业部应在以下方面开展改进工作。

(一)事业部1:

1、加强内部管理,提高生产效率

织造车间应完善内部管理考核机制,提高挡机人员生产积极。要加强现场检查力度,及时处理实际生产过程中的出现的问题,提高机器的运转效率。要督促挡车工及时处理机台运转故障,保障生产时间的运用效率。

2、大力推进外联和外协加工工作

事业部要进一步调整外联加工管理办法,按照互利共赢的原则,让利于合作厂家,提高外联厂方的合作积极性。外联人员要积极开拓外联市场,扩大外联合作面。及时做好外联服务工作,积极开展外部沟通,帮助解决外联厂的困难,提高外联厂机器的开台率。

3、提高计划调度工作的科学性

加强合同评审和产前策划工作,精心计算投产时间和投产量两方面的计划,做到产量准确,交货及时。提高车间调度人员的工作质量,减少待轴、上轴时间,加大开机时间的利用效率。加强检修、上轴人员的技能培训,减少处理故障和上轴时间。

4、进一步调整产品结构。

进一步加强高附加值产品的接单力度,财务毛利在1.5元以上的产品应提高至50%以上。要综合计算毛利水平和产品生产速度之间的关系,提高车间单机创利能力。要充分发挥现有设备的潜力,接单产品档次要与设备的实际生产水平相当。

5、加大成本消耗控制工作和质量管理工作。

进一步加强原材料供应的管理,最大限度地减少材料进厂价格,降低入口成本。要加大大宗货品的消耗控制,尤其是原纱、染化料、机物料的控制,切实减少中间消耗浪费,减少生产过程成本。要加大现场检查和考核力度,通过两者结合,促进中间成本的降低。生产部门要进一步加大质量检查控制工作,提高生产过程的巡检力度,检验部门要重视“放水”问题,确保公司信誉度和市场占有率。

6、切实做好项目管理工作

要深入挖掘二期工程项目的潜力,加强操作人员技能培训,加强现场管理工作,优化染色工艺,降低染化料、水、电、汽各项成本。三期工程项目组要提前策划好、组织好项目的实施工作,做好工程进程的安排。印花生产各车间要提前做好本车间在项目实施期间的安全、调度、现场管理等各项工作,确保项目施工期间生产工作的正常进行。

(二)事业部2:

1、加强管理费用的控制。

要切实把好每一笔费用的审批管理,提高开支的针对性和有效性。要精心计算费用标准,开支费用要心中有数,切忌随意开支。要切实加强管理费用的考核。

2、优化接单结构

进一步加强与国内知名品牌服装公司的联络沟通,提高公司的影响力,尽量落单试产。进一步提高产品质量,以质量创口碑与品牌。要准确把握市场发展,做好应对市场准备工作。要综合考虑优质订单与一般订单的生产次序,做好扶优保强工作。

3、加强原材料供应的管理

营销部门在接单时要综合考虑客户原材料供应能力,落实材料供应相关事项,防止产品中途停线生产。对于材料供应问题,生产部门应建立应急处置机制,确保车间机台不等料、不停产。

4、规范生产现场管理。

车间应形成现场管理考核机制,落实日常管理规定,形成规范的现场管理程序。进一步加强管理管理人员与操作人员加强现场清理的积极性,提高物流速度。落实好车间领导的现场管理责任,提高现场问题的处理速度。

5、切实做好安全生产工作

通过安全生产文化活动,提高全体员工的安全意识和安全设备的操作技能。及时查处各类安全隐患,防患于未然。加强物防设备的检查,提高物防的保障能力。

第四篇:一季度工业经济运行情况分析

一季度工业经济运行情况分析

今年以来,在县委、县政府正确领导下,全县工业战线紧紧抓住经济发展的有利时机,紧紧围绕实现首季“开门红”目标,加大各项工作推进力度,加大生产要素协调力度,工业经济实现了平稳增长。

一、基本情况及运行特点

全县233家定报工业企业实现增加值25.67亿元,增13.2%,超市力争指标序时进度3.67亿元;开票销售26.7亿元(不含射阳港电厂),增23.1%,入库税收8112万元,下降12.5%,用电量1.34亿千瓦时,增12.3%。

(一)主导产业发展平稳,产业特色明显。纺织染整、机械装备、化工、生态造纸以及化工行业增势较强,支撑作用加大。纺织染整行业主体地位依然突出。1-3月份,实现开票销售10.9亿元,同比增长36.9%,占全部定报工业开票销售的40.8%,行业基础地位依然稳固。虽然从表面上反映开票销售指标增幅较大,但占纺织染整最大比重的棉纺行业当前形势比较困难,棉花价格居高不下,棉纱价格波动大,订单减少,库存增加,企业亏损面大。当前329皮棉价格在3万元/吨左右,与年初基本持平,32支精梳棉纱价格在4.1万元/吨左右,比年初下降近6000元/吨,而大多数企业成本接近4.5万元/吨,每吨纱亏损3000元以上。受棉纱价格较高且波动大的影响,下游 织造和服装企业整体不景气,亏损面也在加大。虽然亚麻、丝绸、化纤及染整等子行业形势好于去年,但不足以拉动整个大纺织行业向好,纺织染整行业处于困难状态。机械装备行业整体上行。今年机械行业延续了去年四季度以来的较好行情,增幅较高。1-3月份开票销售增幅36.3%,3月份当月增幅高达92.3%。纺机受去年纺织市场走高带动,市场形势一直向好,订单充足。重型机械发展形势喜人,1-3月份,筑宝机械、奥泰重工及宝松机械共实现开票销售6652万元,同比增长153.6%。三家企业生产满负荷,产销两旺。阀门和汽车配件企业发展平稳,机台开足率高,大多数企业长期订单在手。生态造纸行业保持较快增长。今年前三个月销售形势较好,实现开票销售1.46亿元,增38.3%,胜达双灯随着8万吨苇浆投产,企业成本将逐步下降,利润上升,由于胜达双灯固定资产税收抵扣,入库税收同比下降33%。化工行业稳中有升。行业内企业产销平衡,库存少。与去年相比,原料价格和产品价格同步上涨,保持一定的利润空间。1-3月,恒宇集团开票销售5548万元,同比略有下降,入库税收400万元,利润400万元,主产品碳酸锰和对苯二酚产能达搬迁前的最高水平,当前市场价格分别为每吨3000元和80000元,处于较高价位;德发公司产销两旺,一季度实现开票销售5920万元,增54.1%,入库税收195.7万元,增13.3%;金马油脂开票销售4850万元,增65.1%,处于良性发展状态。生物食品行业蓄势待发。一季度,实现开票销售5.5亿元,同比下降3.2%,虽然销售略有下降,但税收上升,入库税收946万元,同比增23.3%。由于益海、庆缘康等农产品原料依赖性生产企业原料供应问题,导致销售减少。因农垦麦芽、庆缘康、捷康三氯蔗糖和益海粮油等企业去年实施技改扩能,产能加大,预计今年的增幅较大。

(二)重点企业运行良好,支撑作用增强。1-3月,今年140家计划培植税收超100万元企业实现开票销售21.6亿元,增21.2%,占全部定报企业的80.8%,支撑作用明显。40家计划税收超500万元企业,有8家还未投产,32家实现税收5710万元,占全部税收的70.4%,其中18家税收同比增长,占56.35%。金港特种纱实现开票销售4320万元,入库税收410万元,同比分别增长158%和333 %。双山集团实现开票销售3.26亿元,入库税收1667万元,分别增长17.6%和36.1%。农垦麦芽、海越麦芽、春竹香料、恒宇集团等企业税收增幅都在一倍以上。

(三)增量拉动作用发挥,贡献份额加大。去年实施的重大项目和“两提一扩”项目的投产达效对全县工业经济拉动作用逐步显现。一季度,新项目和“两提一扩”项目实现开票销售同比净增37269万元,拉动定报工业增长14个百分点。随着万宇新材料、尚嘉印染和沙印等一批新项目的投产,新增长点贡献作用将愈发显著。

(四)“两提一扩”推进有力,实施进度较快。今年以来,全县共实施200万元以上“两提一扩”项目50个,占全年任务数(120个)的41.7%,完成投入4.5亿元,占全年任务(20 亿元)的22.5%,均达到序时要求(一季度20%左右)。其中,亿元项目2个,分别是金刚星精密锻压件和金港特种纱10万纱锭扩能,千万元以上项目21个。目前,金刚星精密锻压件项目主厂房基本竣工,部分设备即将安装,5月底可试生产;金港特种纱10万纱锭项目,设备已订购,本月中旬安装;双山集团、祥和纺织、华宏丝绸等企业技改扩能项目设备定金已付,本月下旬安装。

二、工业经济运行中的不足

一季度,工业经济运行中的不足主要是开票销售和入库税收两项“开门红”指标缺口较大,分别欠序时4.5亿元和5640万元,严重制约着全县全年进位争先目标的实现。一是镇区达序率普遍较低。开票销售达季度任务序时的仅合德镇、盘湾镇、洋马镇和通洋办事处4家,入库税收达季度任务序时的仅染整集中区和洋马镇2家。有10个镇区入库税收完成数没有达到首季“开门红”任务的一半。二是重点企业完成情况不好。今年140家计划培植税收超100万元企业仅12家达序时目标,尚有33家企业没有税收或税收为负数。40家计划税收超500万元企业中,达序时的仅金港特种纱、恒宇集团和海越麦芽3家企业。

两项指标完成不好的原因,从现象上分析:一是今年春节假期比去年长,影响产能。今年平均放假11.4天,比去年多1.1天;二是益海粮油、庆缘康等企业因今年一季度无库存产品销售,两项指标同比下降比较大,仅益海粮油一季度开票销 售同比净减少5679万元,影响整个定报企业2.6个百分点,对全县影响较大。三是“寅吃卯粮”影响较大。去年底,全县定报企业虚增开票销售约2亿元,要在今年一季度冲抵,影响开票销售增幅约9个百分点,入库税收留底5000多万元,也影响一季度入库税收的完成。从更深层次上分析:一是产业结构不优。以棉花、粮油等农产品为主要原料的传统产业比重较大。233家定报企业中,棉纺企业40家,占17.2%,粮油加工企业25家,占10.7%,由于受农产品价格上涨和季节性生产等因素的制约,一方面企业成本增加,直接影响效益,另一方面,原料短缺和受国家宏观政策的限制,难以进口,影响产能,第三,农副产品初加工税率低,影响财政贡献。二是缺少龙头企业支撑。2025年盐城市开票销售超10亿元企业共15家,我县仅双山集团1家,排第14位,5亿元至10亿元24家,我县仅益海粮油和射阳港电厂2家;国税入库超1000万元83家,我县仅双山集团、双灯集团、射阳港电厂以及捷康三氯蔗糖4家企业,这2项指标比重偏低,与兄弟县市差距较大。阜宁县的澳洋科技开票销售22亿元,响水县裕郎化工开票销售29亿元,国税2.39亿元,对本地的经济支撑作用非常显著。三是重大新项目少。近几年,我县新项目数量和规模也低于周边兄弟县市区,仅靠一些老的定报企业技改扩能形成的增量拉动经济的发展。2025年,新项目建设是历史最快的一年,但对今年的经济增量拉动作用尚未充分显现。233家定报企业中,有11家是近两年新项目,1-3月,实现开票销售6627万元,净增4521 万元,拉动全部定报工业增长2个百分点,入库税收286万元,净增193万元,拉动全部定报增长2.1个百分点,拉动能力有限;140家计划税收超100万元税收企业中,有22家为近两年新项目,今年1-3月,仅闽华织造、三峡纺织和振港太阳能3个新项目投产,共实现税收109万元,其中三峡纺织和振港太阳能还不是定报企业。三、二季度经济走势预测

二季度,预计我县工业经济继续积极向上,主要指标增幅将有效扩大。一是行业发展继续向好。预计棉纺行业将在5月份回转,国际需求重心由东南亚地区逐步向我国转移,订单增加;生物食品行业由于产能扩大,随着原料上市,增量作用将会明显加大;机械装备行业订单足,机台开足率高,交货及时,增幅靠前;化工、生态造纸业产销衔接好,继续保持平稳向上态势。二是新项目形成的增量,对工业发展推动力上升。二季度,沙印、尚嘉印染、佳明新材料、万宇新材料等一批重大项目相继投产,新增长点不断增加。上述两股力量的共同作用,“双过半”进位争先目标可以实现。四、二季度工作目标及推进措施

认真总结一季度工业经济运行情况,围绕实现“双过半”目标,着重抓好以下几项工作:

(一)抓紧落实“双过半”指标。根据一季度完成情况,对照“双过半”计划,迅速分解落实各镇区、各部门和各企业二季度工业经济主要指标任务,细化到每一个月、每一个定报企 业和每一个竣工项目,确保做到“一季度指标缺口二季度补”。上半年力争完成工业增加值48亿元,超市力争指标4亿元,二季度需完成22.33亿元,开票销售62.5亿元,二季度需完成35.8亿元,入库税收2.75亿元,二季度需完成1.94亿元。

(二)着力推进竣工项目达产达效。对竣工的重点项目,逐家进行调研,落实镇区、部门和企业责任,明确达产达效时间节点、目标任务,帮助协调解决生产经营中遇到的困难和问题,促进企业尽快达产。召开有设备未投产企业推进会,督促企业早投产、早达效。4月份投产项目:万宇新材料、尚嘉印染、庆缘康片剂;5份投产项目:沙印、海之缘食品、长江药业;6月份投产项目:金刚星锻压件、金港特种纱5万纱锭、佳明新材料。

(三)强势推进“两提一扩”。进一步细化“两提一扩”项目实施计划,督促在建项目加快进程,做到早竣工、早达效。帮助拟开工项目组织好资金、原料等要素,尽快开工。指导有闲臵厂房、闲臵土地的企业,抓紧制订“两提一扩”方案,创造条件实施“两提一扩”。上半年,确保实施“两提一扩”项目80个以上,完成投入10亿元以上。

(四)切实抓好生产要素协调。每月召开开一次银企对接会,抓好意向贷款跟踪对接,力争尽快到位,切实帮助企业解决资金困难。继续深化企业用工服务,组织赴中、西部地区开展专项招工活动。针对今年供电紧张的形势(江苏省缺电1100万千瓦负荷,我市缺口80万千瓦负荷),提前做好电力需求预 案,认真安排电力调度计划,全力保证重点企业生产用电。

(五)继续深化“三服务”工作。二季度作为全年“三服务”工作重点阶段,突击集中解决的阻碍企业发展问题。挂钩服务企业的四套班子领导、部门和相关镇区每周深入企业,全面了解企业需要解决的问题,县领导根据企业提出的问题,召开问题会办会,切实帮助企业解决问题。加强与市环保部门沟通,保证双灯8万吨苇浆、金马二聚酸项目尽快投产达效。召开40家计划税收超500万元企业交流会,帮助剖析生产经营中出现的问题,要求重点企业上半年完成“超过半”任务。组织企业参加“西交会”和“江苏省产品万里行”等活动,进一步为企业拓展市场提供支持。

(六)严格加强督查考核。对照二季度工业经济目标和服务企业目标,每月进行督查,在县内相关媒体公布进度,对欠序时缺口较大的镇区、部门和企业发预警通知书。二季度完成税收目标的企业和“两提一扩”设备投入进行财政奖励。

射阳县经信委 2025年4月6日

第五篇:一季度经济运行分析

青秀区2025年一季度经济运行分析

今年以来,全城区上下以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,以“科学发展赶超跨越落实年”活动为总抓手,深入贯彻落实南宁市第十一次党代会和第十三届人大一次会议精神,紧紧围绕城区二届一次年会和二届人大二次会议提出的发展思路和战略目标,全面推进各项工作。一季度,全城区经济继续保持了较好的发展态势,经济运行的总体态势良好。现将有关情况分析汇报如下:

一、一季度经济运行情况

1、总体经济平稳较快增长。一季度,全城区地区生产总值达127.97亿元,同比增长10.88%,其中第一产业增长5.09%,第二产业增长22.37%,第三产业增长9.95%,经济增长连续保持两位数以上增长,经济总量居全市各县区首位。

2、工业生产保持增势。一季度,我城区工业企业稳步提升,增幅高于去年同期。全部工业总产值累计完成8.83亿元,同比增长12.83%,规模以上工业累计完成工业总产值6.94亿元,同比增长15.44%,增幅高于去年同期1.82个百分点。增长较大的行业有混凝土建材、农产品加工、以及新增规模以上工业企业。

3、固定资产投资平稳上升。一季度,面对国家对固定资产投资实行宏观调控政策,以及固定资产投资在高基数的压力双重压力,我城区积极做好项目服务工作,固定资产投资实现平稳上升。一季度,全城区全社会固定资产投资完成58.93亿元,同比增长35.05%。

4、招商引资进展顺利。一季度,我城区引进内资项目8个,实际区外到位资金14.97亿元,同比增长51.25%,引进外资项目7个,实际利用外资1350万美元,同比增长43.16%。

5、财政收入小幅增长,增幅略高于去年同期。一季度,全城区财政总收入完成20.15亿元,同比增长10.03%,比去年同期高2.63个百分点;其中税收收入同比增长8.98%,增值税增速最高,增长26.08%,其次是个人所得税增长20.48%,再次为企业所得税增长11.2%。

6、消费市场稳中趋旺。一季度,全城区社会消费品零售总额为62.93亿元,同比增长16.39%,其中,批发业零售额同比增长16.16%,零售业零售额同比增长15.44%,住宿业营业收入同比增长15.41%,餐饮业营业收入同比增长22.82%。消费品市场的主要特点是: 一是节假日消费明显。在“元旦”和“春节”两大节日因素的影响下,人们的购物热情高涨,消费品市场相当火爆,加之商家在节日期间开展一系列的降价促销活动以及换季打折带来的消费热潮,为消费市场增添了推力; 二是大型商场超市增长明显。除老牌零售龙头外,一些新的大型卖场销售势头也较好,例如:九一天地百货零售额同比增长122.36%,广西南宁梦之岛水晶城百货有限公司同比增长52.75%。

7、农业生产情况平稳。目前,春耕备耕工作正紧张而有序地进行,预计今年全区早稻播种面积将继续保持去年的水平。农业生产保持稳中有升,一季度农业总产值达3.73亿元,同比增长5.24%,蔬菜总产量30879吨,同比增长5.67%,肉类总产量达9891吨,同比增长4.67%,水产品产量1216吨,同比增长9.16%,水果产量808吨,同比增长6.74%,生猪出栏8.7万头,同比增长4.19%。

8、城乡居民收入增长较快,农村居民收入增速快于城镇。一季度,全城区城镇居民可支配收入达7637元,同比增长10.57%。农民人均现金收入达3994元,同比增长18.41%,居民收入持续上升,生活水平不断提高,两个居民收入指标增速均“赛赢”经济总量增长。

二、当前经济运行中存在的主要问题

今年以来,全城区经济发展呈现平稳发展态势,实现了经济工作的良好开局,为全年目标的实现奠定了良好的基础,但经济发展仍有一些不利因素。

1、第三产业的几个主要行业增幅下滑。一季度,全城区第三产业增加值同比增长9.95%,低于城区总体经济增长,第三产业的拉动作用有所减弱。

2、投资增长压力加剧。一季度我城区固投总额保持了增长的势头,但未来面临的增长困难越来越大。主要原因是:一是去年同期基数较大。去年结转的项目较多,而今年由于上年项目投资完成较快,结转项目较少,1、2月份项目还处在申报、准备阶段,没有形成实际投资量,二是今年缺乏较大的投资项目,总投资在5000万元以上的项目只有110个,新开工项目只有76个,与一季度投资目标计划相比还有较大差距,如果年内没有较大较多的项目投资,要在去年高基数基础上完成增长29%的固定资产投资目标,将面临较大困难。

3、房地产市场仍不景气。今年以来,我城区房地产市场仍处于低谷,一季度,房地产投资额23.79亿元,同比下降了3.33%,商品房销售面积41.97万平方米,同比下降10.32%,房地产开发营业税1020.37万元,同比下降52.74%,房地产开发是我城区的三大传统支柱产业之一,房地产市场长期不旺,将对我城区经济产生较大的影响。

4、财政税收增长减缓。一季度,我城区财政收入增长10.03%,其中税收收入只增长8.98%,占税收收入比重最大的营业税呈负3.13%增长的态势。

三、下一步工作打算

1、加快服务业发展步伐。深入实施“名牌、名店、名街”战略,进一步加大对传统商圈和专业街(区)的改造和扶持力度,全力做好高

端商贸百货项目的招商引资工作,积极推进华润·万象城、永凯春晖商业广场、恒大苹果园东方之梦等城市商业综合体和特色商业街区建设,大力促进房地产业健康发展,抓住南宁市城市建设进程加快的有利时机,健康有序地促进凤岭、柳沙、仙葫经济开发区及周边地区的房地产开发。积极发展会展旅游业,创新办好中秋月饼文化旅游美食节、甜瓜美食文化旅游节等品牌节庆展会活动,大力发展楼宇经济,培育南湖名都广场、天健商务大厦等亿元楼宇。

2、大力推进园区工业建设。根据伶俐工业集中区发展定位,实施分片分区开发,促进园区有序发展,加强园区基础设施建设,加快推进纬三路项目前期工作,力争年内开工建设,协调做好园区变电站项目服务工作,力争年内建成使用。以完善广西国泰粮油搬迁技改项目周边的路网建设为重点,加快推进五合片区1号道路二期工程等5条园区主干道的建设,采取城乡建设用地“增减挂钩”和土地“征转分离”措施,为项目用地提供保障。全力推进广西国泰粮油搬迁技改项目二期工程建设,服务好广西物宝年产20万吨复合肥搬迁技改项目一期工程,力争年内建成投产,做好投资1.8亿元的广西新永健高新技术医用空气净化器项目用地“招拍挂”工作。积极促进已获得规划定点的成都东创建国汽车工业园、华润混凝土搬迁技改、广西农冠粮油等项目早日落地。支持和鼓励南宁市和昇香料香精公司在伶俐工业集中区建设新厂。

3、加快发展现代特色农业。加快建设中国—东盟(南宁)现代农业示范园,积极发展现代特色农业项目。狠抓“菜篮子”产品供给,加快推进南阳镇留凤村、新光村和刘圩镇槐里村等蔬菜基地建设。大力发

展设施农业,实施“万元田”示范项目建设,继续抓好甘蔗、花生、西(甜)瓜、食用菌等传统经济作物的发展。扶持发展特种养殖,大力建设标准化规模养殖场。

4、着力改善农村生产生活条件。扎实做好长塘至刘圩三级公路改造项目前期工作,计划新建、改建农村道路30公里,建设100个错车点,大力推进“点亮村镇、光明下乡”工程,推广光伏能源路灯建设,加大农业基础设施投入,全力推进青龙江防洪及农田防护工程建设,力争在主汛期前发挥工程效益。扎实做好病险水库和山塘的除险加固工作,大力实施面上渠道清淤和水利冬修,不断改善农业灌溉条件。

5、全力推进重大项目建设。积极配合外东环高速公路、南宁火车东站等项目实施,认真谋划和储备一批重大项目,加快推进新引进项目的前期工作,加大重点项目的组织实施力度,对重点项目落实项目建设责任制,实行全程跟踪,认真落实促进民间投资的各项优惠政策,积极引导民间资金投向基础设施、社会民生、重点产业等项目,扩大社会投资规模,促进固定资产投资保持较快增长。

6、强力推进征地拆迁工作。加强城区征地拆迁队伍建设,努力完成火车东站交通枢纽、南钦铁路等项目的征地拆迁任务。积极推进凤岭园艺场产业用地规划调整和定点工作,加快办理长堽村安置用地的规划定点手续,认真抓好青山园艺场、三屋园艺场、三岸园艺场安置回建工作,妥善解决拆迁安置滞后和征地拆迁历史遗留问题。

7、积极实施城乡统筹发展工程。完善城乡统筹试点规划,进一步完善作为南宁市首批试点村坡的长塘镇团岩坡、加踏坡和伶俐镇渌口坡村庄规划,明确镇村的功能定位、产业发展、土地利用、基础设施、环境保护和生态建设,力争长塘镇、伶俐镇统筹城乡改革试点工作取得阶段性成效。

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